40-60万
审计部负责人
大型上市综合类企业
四川
10年
本科以上
2024.12.19
职位描述
基本信息:
所属行业:
所属部门:
审计部
汇报对象:
工作地点:
四川
职位编号:
470624
一、岗位权限
有权对集团各部门及下属公司的财务、业务等进行审计检查,获取相关资料与信息。
可根据审计结果提出处理意见与改进建议,对违规行为有处罚建议权。
参与集团内部审计制度的制定与修订,在审计工作中有自主安排审计计划和调配审计资源的权力。
二、工作职责
1. 根据集团战略目标,制定年度内部审计计划,明确审计重点与范围。
2. 组织实施各类审计项目,包括财务审计、运营审计、合规审计等,确保审计工作按计划完成。
3. 撰写详细、准确的审计报告,对发现的问题进行深入分析,提出可行的整改建议。
4. 跟踪审计整改情况,确保相关部门和公司对审计发现的问题及时有效整改。
5. 识别集团内部存在的风险点,对潜在风险进行评估,为管理层提供决策依据。
6. 协助建立和完善集团内部控制体系,确保各项业务活动符合相关法规和内部规定。
7. 负责审计团队的建设与管理,包括人员招聘、培训、绩效考核等。
三、任职要求
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业。
2. 具有 5 年以上审计工作经验,3 年以上审计管理经验。
3. 有大型企业集团或会计师事务所工作经验者优先。
4. 熟悉内部审计流程与方法,具备扎实的财务、审计知识。
5. 持有中级会计职称或CPA
有权对集团各部门及下属公司的财务、业务等进行审计检查,获取相关资料与信息。
可根据审计结果提出处理意见与改进建议,对违规行为有处罚建议权。
参与集团内部审计制度的制定与修订,在审计工作中有自主安排审计计划和调配审计资源的权力。
二、工作职责
1. 根据集团战略目标,制定年度内部审计计划,明确审计重点与范围。
2. 组织实施各类审计项目,包括财务审计、运营审计、合规审计等,确保审计工作按计划完成。
3. 撰写详细、准确的审计报告,对发现的问题进行深入分析,提出可行的整改建议。
4. 跟踪审计整改情况,确保相关部门和公司对审计发现的问题及时有效整改。
5. 识别集团内部存在的风险点,对潜在风险进行评估,为管理层提供决策依据。
6. 协助建立和完善集团内部控制体系,确保各项业务活动符合相关法规和内部规定。
7. 负责审计团队的建设与管理,包括人员招聘、培训、绩效考核等。
三、任职要求
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业。
2. 具有 5 年以上审计工作经验,3 年以上审计管理经验。
3. 有大型企业集团或会计师事务所工作经验者优先。
4. 熟悉内部审计流程与方法,具备扎实的财务、审计知识。
5. 持有中级会计职称或CPA
职位要求
学历要求:
本科以上
性别要求:
不限
语言要求:
不限
年龄要求:
35岁-45岁
工作年限:
10年
企业介绍
展开信息
猎头信息
Eric
行业:
职位:4